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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-337-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSTRUCCION MURO Y PORTON, BASE SAMU, OT Nº11438, 11977 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-42-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
656450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
northpainting |
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Razón Social |
JORGE RAMON CACERES PEREYRA
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R.U.T. |
23.279.462-3 |
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Sucursal |
northpainting |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Global | CONSTRUCCIÓN DE MURO, PORTÓN Y DEMOLICIONES EN INMUEBLE UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE 1210; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | Valor Neto |
$ 3.455.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.455.000
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$ 3.455.000
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Total Neto
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$ 3.455.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 656.450
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$ 4.111.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.