Orden de Compra. Nº635-375-SE12 "OT 3148 ENMARCADO FOTOGRAFIAS,COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-375-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2012
Nombre de la Orden de Compra OT 3148 ENMARCADO FOTOGRAFIAS,COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 4550,4201696
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casadelarte
Razón Social PAOLA ROXANA PIMENTEL ROCAFULL
R.U.T. 10.087.729-5
Sucursal casadelarte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141601
Servicios de montaje y enmarcado3UnidadSERVICIO ENMARCADO DE FOTOGRAFIA TAMAÑO 29,7X21  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.950
Total Neto $ 23.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.550
TOTAL OC $ 28.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.