Orden de Compra. Nº
635-389-AG26
"
ARRIENDO DE SALON, ALIMENTACION Y AMPLIFICACION a compra ágil: 635-131-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-389-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE SALON, ALIMENTACION Y AMPLIFICACION a compra ágil: 635-131-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1280 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
144014,68
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social
COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
76.669.660-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
48
Unidad
SERVICIO DE COFFE PARA 12 PERSONAS PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL, AMBAS JORNADAS. TE O CAFE E INFUSIONES, COPA DE JUGO NATURAL, SANDWICH AVE MAYO CON MOUSSE DE PALTA Y LAMINA DE LECHUGA, KUCHEN DE MANZANA O TARTALETA DE FRUTA, BOTELLA DE AGUA SIN GAS INDIVIDUAL
SERVICIO DE COFFE PARA 12 PERSONAS PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL, AMBAS JORNADAS. TE O CAFE E INFUSIONES, COPA DE JUGO NATURAL, SANDWICH AVE MAYO CON MOUSSE DE PALTA Y LAMINA DE LECHUGA, KUCHEN DE MANZANA O TARTALETA DE FRUTA, BOTELLA DE AGUA SIN GAS IND
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.016
$ 242.016
90101603
Servicios de catering
24
Unidad
ALMUERZO PARA 12 PERSONAS PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL. OPCION DIA 1, ENTRADA ENSALDA CESAR DEL VALLE,PLATO PRINCIPAL CARNE MECHADA EN SU PROPIA SALSA CON PURE CREMOSO, POSTRE HELADO DE LA CASA, BEBIDA, AGUA O JUGO OPCION DIA 2 CAUSA DE AVE, PLANTO PRINCIPAL MEDALLON DE AVE RELLENO EN VERDURAS DEL VALLE ACOMPAÑADO DE PAPAS SALTEADAS, POSTRE TIRAMISU, BEBIDA, AGUA O JUGO.
ALMUERZO PARA 12 PERSONAS PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL. OPCION DIA 1, ENTRADA ENSALDA CESAR DEL VALLE,PLATO PRINCIPAL CARNE MECHADA EN SU PROPIA SALSA CON PURE CREMOSO, POSTRE HELADO DE LA CASA, BEBIDA, AGUA O JUGO OPCION DIA 2 CAUSA DE AVE, PLANTO PRIN
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.680
$ 322.680
90111604
Salones
2
Unidad
SALON PARA 02 DIAS 08 Y 09 DE ABRIL, PARA LA INDUCCION DE MEDICOS Y ODONTOLOGOS EDF, VALOR POR DÍA $90.000, TOTAL PARTICIPANTES 12 EN JORNADA AM Y PM.
SALON PARA 02 DIAS 08 Y 09 DE ABRIL
$ 75.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
80161507
Servicios Audio Visuales
2
Unidad
SERVICIO DE AMPLIFICACION, MICROFONO Y DATA SHOW, PARA 02 DIAS 08 Y 09 DE ABRIL, PARA LA INDUCCION DE MEDICOS Y ODONTOLOGOS EDF
SERVICIO DE AMPLIFICACION
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
Total Neto
$ 757.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 144.015
TOTAL OC
$ 901.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.