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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-4018-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de empanadas y bebidas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
139365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
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Proveedor |
LAS DELICIAS CENTRO |
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Razón Social |
ELIZABETH DORIS RAMOS REVECO
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R.U.T. |
11.203.335-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS DELICIAS CENTRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 250 | Unidad | 250 unidades de bebidas mini de 250 ml | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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50202310
| Agua mineral | 100 | Unidad | 50 unidades de agua mineral SIN GAS y 50 unidades CON GAS de 500 ml | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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50192401
| Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | 30 | Unidad | 30 unidades de compotas de frutas, | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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50192803
| Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar | 350 | Unidad | 350 unidades de empanadas de pino, para servirse de forma individua 250gr | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 507.500
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$ 507.500
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Total Neto
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$ 733.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.365
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$ 872.865
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.