Orden de Compra. Nº635-445-SE16 "REPARACION SISTEMA ELECTRICO, OT N°15719"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-445-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2016
Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA ELECTRICO, OT N°15719
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-344-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corr
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 3009,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social Constructora Carlos Urbina González
R.U.T. 76.527.951-8
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1GlobalOT N° 15719, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO SALA DE SERVIDORES EN DEPTO INFORMATICA, DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO N°20OT N° 15719, REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO SALA DE SERVIDORES EN DEPTO INFORMATICA , DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO N°20 $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
Total Neto $ 15.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.010
TOTAL OC $ 18.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.