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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-472-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SHOW INFANTIL OT Nº5214 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
29450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
9046332 |
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Razón Social |
RAUL ALBERTO CORRALES PALTA
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R.U.T. |
9.046.332-2 |
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Sucursal |
9046332 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SHOW DE ANIMACION NFANTIL (MAXIMO 01 HORA DE DURACION) DEPENDENCIAS ESSMA NORTE | |
$ 155.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.000
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$ 155.000
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Total Neto
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$ 155.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.450
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$ 184.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.