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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-4773-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de revisión y reparación eléctrica de urgencia por falla en el grupo generador del recinto base SAMU (OT 2264) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-66-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
1
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Impuesto |
55575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Acierto Ltda |
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Razón Social |
CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.332.132-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Acierto Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Global | Revisión y reparación eléctrica de urgencia por falla en el grupo generador del recinto base SAMU, debido a corte de luz. Cotización 2509-2262. | Revisión y reparación eléctrica de urgencia por falla en el grupo generador del recinto base SAMU, debido a corte de luz. Cotización 2509-2262 |
$ 292.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 292.500
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$ 292.500
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Total Neto
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$ 292.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.575
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$ 348.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.