Orden de Compra. Nº635-577-SE26 "SERVICIO DE FLETE (OT 841)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-577-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE (OT 841)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-174-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1923
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna 1
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Antonio
Razón Social JOSE ANTONIO SARCO JIMENEZ
R.U.T. 15.979.807-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jose Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete14Unidad no definida14 FLETES EN CAMIÓN PORTER DE MUEBLES, INSUMOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, DESDE INMUEBLE DE CALLE VICUÑA MACKENNA A PROPIEDAD DE CALLE SAN MARTÍN A RAZÓN DEL TRASLADO DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE14 FLETES EN CAMIÓN PORTER DE MUEBLES, INSUMOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, DESDE INMUEBLE DE CALLE VICUÑA MACKENNA A PROPIEDAD DE CALLE SAN MARTÍN A RAZÓN DEL TRASLADO DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
78121601
Servicios de flete2Unidad no definida2 FLETES EN CAMIÓN PORTER DE MUEBLES, INSUMOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, DESDE INMUEBLE DE CALLE VICUÑA MACKENNA AL CAMPING BIENESTAR (PROCESO DE BAJA) A RAZÓN DEL TRASLADO DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE2 FLETES EN CAMIÓN PORTER DE MUEBLES, INSUMOS, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, DESDE INMUEBLE DE CALLE VICUÑA MACKENNA AL CAMPING BIENESTAR (PROCESO DE BAJA) A RAZÓN DEL TRASLADO DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO ADOLESCENTE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.