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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-609-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA Y CUIDADOS CAMPING MES DE MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-172-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto (Hacienda) que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
1
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Impuesto |
46503,5128205129 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAURA BASTIAS CORREA |
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Razón Social |
LAURA DEL CARMEN BASTIAS CORREA
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R.U.T. |
8.448.029-0 |
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Sucursal |
LAURA BASTIAS CORREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Unidad | CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING MES DE MAYO | CUIDADOS Y LIMPIEZA CAMPING MES DE MAYO |
$ 333.117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.117
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$ 333.117
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Total Neto
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$ 333.117
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 46.504
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$ 379.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.