Orden de Compra. Nº635-655-AG20 "Compra Insumos Varios CSA, OT 378"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-655-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Varios CSA, OT 378
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1149
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 189093,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PyM SpA
Razón Social PYM SPA
R.U.T. 76.847.772-8
Sucursal PyM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20UnidadAlcohol Gel Desinfectante para Manos 350 ml Alcohol Gel Desinfectante para Manos 350 ml $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
42132102
Cubre camillas100UnidadSabanilla Clínica Papel Desechable 50 cm x 100 mt Sabanilla Clínica Papel Desechable 50 cm x 100 mt $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBasurero Acero Inoxidable con pedal, 30 Lts. Basurero Acero Inoxidable con pedal, 30 Lts. $ 27.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadContenedor transparente con tapa 28 Lts. Contenedor transparente con tapa 28 Lts. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 995.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.094
TOTAL OC $ 1.184.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.