|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
635-658-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (BASURERO), OT 738. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
635-123-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
146631,17 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ivan Enrique |
|
Razón Social |
servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa
|
|
R.U.T. |
76.190.887-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ivan Enrique |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52141515
| Compactadores de basura domésticos | 1 | Unidad no definida | Construcción estructuras metálicas (OT204), instalación malla acma (OT305), aplicación de anticorrosivo (OT524), aplicación de pintura esmalte sintético (OT522), instalación de pernos de anclaje (IS139) y aseo y entrega de obra (OT103) | Construcción estructuras metálicas (OT204), instalación malla acma (OT305), aplicación de anticorrosivo (OT524), aplicación de pintura esmalte sintético (OT522), instalación de pernos de anclaje (IS139) y aseo y entrega de obra (OT103) |
$ 771.743,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 771.743
|
$ 771.743
|
|
|
Total Neto
|
$ 771.743
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 146.631
|
|
$ 918.374
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.