Orden de Compra. Nº635-710-AG26 "COMPRA DE CARPETAS OT 925 : 635-269-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-710-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CARPETAS OT 925 : 635-269-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2091
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 77073,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NENE LIBRERIAS
Razón Social NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T. 76.327.233-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería950Unidad950 CARPETAS TAMAÑO OFICIO, CADA UNA CON ACOCLIP PLASTICO 300 COLOR AMARILLO 300 VERDE OSCURO 100 LILA 50 ROJO 100 NARANJA 50 BEIGE Y 50 PLOMO. SE DEBE INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y ADJUNTR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO.  $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.650 $ 405.650
Total Neto $ 405.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.074
TOTAL OC $ 482.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.