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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635-801-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de guardias de seguridad Mayo 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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635-307-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Recursos Físicos |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto Hacienda de fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
327750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, Primer Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELMER DEL ROSARIO |
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Razón Social |
COMERCIAL E&B SPA
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R.U.T. |
76.160.458-9 |
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Sucursal |
ELMER DEL ROSARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Mes | Se requiere la Contratación de Servicio de Guardias para el Essma Norte, Essma Sur y Hospital de Día, de acuerdo a las exigencias descritas en las presentes Bases Administrativas y Técnicas y en general, de conformidad a las normativas legales vigentes | Valor Mensual Neto |
$ 1.725.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.725.000
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$ 1.725.000
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Total Neto
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$ 1.725.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 327.750
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$ 2.052.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.