Orden de Compra. Nº635-813-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 635-313-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-813-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 635-313-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra DEPENDENCIAS DEL SSA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2694
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Hacienda que con fecha 29 de Agosto del año 2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción SSA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 32091,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor raisam
Razón Social RAQUEL ALEJANDRINA OLMOS MOLLO
R.U.T. 6.720.347-k
Sucursal raisam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadTRAPEROS HÚMEDOS BLANCOS DESINFECTANTES  $ 2.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.984 $ 54.984
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 5UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL SIMILAR LYSOFORM IGENIX  $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.595 $ 11.595
47131803
Desinfectantes domésticos18UnidadTOALLAS DESINFECTANTES SIMILAR CLOROX  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
12181501
Ceras sintéticas4UnidadCERA AUTOBRILLO PARA AUTO EN SPRAY O AEROSOL  $ 3.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.532 $ 15.532
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadPACK DE RENOVADOR Y SILICONA PARA AMBULANCIA  $ 6.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.264 $ 25.264
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadPAQUETES DE PAÑOS MICRO-FIBRA PARA LIMPIEZA DE AMBULANCIA  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.728 $ 5.728
Total Neto $ 168.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.092
TOTAL OC $ 200.995


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.720.347-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.