Orden de Compra. Nº
635-828-AG23
"
COLACIONES a compra ágil: 635-447-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
635-828-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES a compra ágil: 635-447-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Recursos Físicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2376 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna
Arica
Impuesto
83806,72
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YENNY FERNANDA
Razón Social
COMERCIAL ALFER YENNY ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T.
76.821.126-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YENNY FERNANDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
180
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES DE 200 ML SIN AZUCAR, SABORES SURTIDOS
2. JUGOS INDIVIDUALES DE 200 ML SIN AZUCAR, SABORES SURTIDOS
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.320
$ 58.320
50202301
Agua
100
Unidad
BOTELLA 500 ML AGUA MINERAL SIN GAS.
5. BOTELLA 500 ML AGUA MINERAL SIN GAS, CACHANTUN
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETON DE CEREAL DE 40 GRAMOS, SIMILARA QUAKER
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
50202311
Bebidas
200
Unidad
BEBIDA EN BOTELLA DE DIVERSOS SABORES, CERO AZUCAR, DE 250ML
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
50192110
Nueces o frutos secos
60
Unidad
BOLSA INDIVIDUALES DE FRUTOS SECOS SURTIDOS DE 100 GRAMOS.
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.120
$ 78.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
GALLETAS DE AVENA Y CHOCOLATE, SIMILAR A NUTRA BIEN 175 GRAMOS.
$ 1.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.408
$ 21.408
50221202
Cereales en barra
120
Unidad
BARRAS DE CEREAL SALUDABLE DE 180 GRAMOS.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
Total Neto
$ 440.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1.000
IVA
19
%
$ 83.807
TOTAL OC
$ 524.895
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.821.126-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.623.964-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.697.184-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.182.841-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.500.124-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.