Orden de Compra. Nº635-855-SE16 "SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, ABRIL 2016, OT 14398"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-855-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, ABRIL 2016, OT 14398
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-347-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Ppto Hacienda que con fecha 29-08-2011, en la cual señala la obligatoriedad de los Servicios a cumplir con sus compromisos de pago en 30 días con la excepción de los Servicios de Salud, autorizados a cancelar en 45 días corr
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martin Montecinos
Razón Social MARTIN RICARDO MONTECINOS ROMERO
R.U.T. 15.695.977-4
Sucursal Martin Montecinos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi16DíaSERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL UPFT, AÑO 2016, S.S.A debe ingresar valor por viaje (Neto)OT N°14398, SERVICIO MOVILIZACIÓN ESSMAS, ABRIL 2016, DE LUNES A JUEVES, VALOR DIARIO $41.000 (FACTURA EXENTA) $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.000 $ 656.000
Total Neto $ 656.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 656.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.