Orden de Compra. Nº635-955-SE24 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°15 PATENTE LVSL 68. OT 1113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-955-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA N°15 PATENTE LVSL 68. OT 1113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 635-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2423
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna 1
Impuesto 350995,93
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaCAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS en ambulancia N°15, código de convenio MBPF14. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS en ambulancia N°15, código de convenio MBPF14. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 344.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.302 $ 344.302
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaCAMBIO DE GUARDA POLVOS DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN en ambulancia N°15, código de convenio MBPNF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.CAMBIO DE GUARDA POLVOS DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN en ambulancia N°15, código de convenio MBPNF23. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 610.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.231 $ 610.231
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaCAMBIO DE BOMBA DE AGUA en ambulancia N°15, código de convenio MBPNF28. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato.CAMBIO DE BOMBA DE AGUA en ambulancia N°15, código de convenio MBPNF28. Valores en Resolución Exenta N°1085/2024, Aprueba Contrato. $ 892.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.814 $ 892.814
Total Neto $ 1.847.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.996
TOTAL OC $ 2.198.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.