Orden de Compra. Nº635536-263-CM16 "COMPRA PENDONES/PIZARRA/ACRÍLICO P/HMSJ DIC.2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Misión San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635536-263-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PENDONES/PIZARRA/ACRÍLICO P/HMSJ DIC.2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 67021,74
Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales6 (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.940 $ 77.940
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios3 (1224202) PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional13 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 391.940
Descuento $ 39.194
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 419.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.