Orden de Compra. Nº635536-287-CM18 "COMPRA DE NEUMATICOS PARA FURGON H1 DICIEMBRE 2018 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Misión San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635536-287-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMATICOS PARA FURGON H1 DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 62105
Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRUZ Y CIA LTDA
Razón Social CRUZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.184.600-k
Sucursal CRUZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero8 (1256047 )SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO 1282056(1256047) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIONETA VALOR POR NEUMÁTICO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $46 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 368,00 $ 18.400 $ 18.768
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042 )SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $180 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 9.000 $ 9.180
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1367623 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 205 R16 C UNIDAD 1394142(1367623) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 205 R16 C UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1498 $ 74.900,00 $ 0,00 $ 5.992,00 $ 299.600 $ 305.592
Total Neto $ 333.540
Descuento $ 6.671
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.105
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 388.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.