Orden de Compra. Nº635536-319-CM15 "COMPRA CHALECOS REFELECTANTES Y MATERIAL DE ASEO. DICIEMBRE 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Misión San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635536-319-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CHALECOS REFELECTANTES Y MATERIAL DE ASEO. DICIEMBRE 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de la Costa
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Unidad de Compra Mision San Juan S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Misión San Juan de la Costa
R.U.T. 61.980.070-2
Dirección de Facturación Mision San Juan S/N
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 29892,358
Dirección de Envío de la Factura Mision San Juan S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR

Confirmar Fecha, Transporte de Despacho y Proceso de Orden de Compra a dirección mail:fredy.concha@redsalud.gob.cl

Fredy Concha M.

Abastecimiento

FONO: 64-2335467

MÓVIL: 66729034

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl50 (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 020203000;Región : X $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.550 $ 32.550
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería5 (975705) DETERGENTE OMO MATIC 5 K 990705(975705) DETERGENTE OMO MATIC 5 K; Código: 020201000;Región : X $ 11.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.970 $ 55.970
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U1030 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: 020223006;Región : X $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.550 $ 29.550
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 X 90 10 BOLSAS30 (999081) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 X 90 10 BOLSAS 1016390(999081) BOLSA DE BASURA IMPEKE 70X90 70 X 90 10 BOLSAS; Código: 020223003;Región : X $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
46181531
2239-10-LP12
Ropa reflectante o accesorios10 (1017178) CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL CHALECO REFLECTANTE CON CIERRE COLOR AMARILLO TALLA L UNIDAD 1035387(1017178) CHALECO FLUORESCENTE UNIVERSAL CHALECO REFLECTANTE CON CIERRE COLOR AMARILLO TALLA L UNIDAD; Código: 011910025;Región : X $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 160.340
Descuento $ 3.012
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.892
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.