Orden de Compra. Nº635539-693-CM18 "arriendo movil"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635539-693-CM18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra arriendo movil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Quilacahuin
Razón Social Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Unidad de Compra Mision Quilacahuin S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1586 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin
R.U.T. 61.980.080-K
Dirección de Facturación ruta U-10, Mision Quilacahuin
Comuna San Pablo
Impuesto 12046
Dirección de Envío de la Factura ruta U-10, Mision Quilacahuin
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.
Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A
R.U.T. 96.565.580-8
Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos1 (1117766 )ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 4X4 2.5 AC DH VH CC 2AB ABS VALOR DIARIO 1137766(1117766) ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 4X4 2.5 AC DH VH CC 2AB ABS VALOR DIARIO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.400 $ 63.400
Total Neto $ 63.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.046
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.