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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
635550-34-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Dirección Técnica de Torneo Escalada 2012 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ramas Deportivas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Baron Pierre de Coubertain N° 96 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2012 |
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Proveedor |
VERTIK.cl |
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Razón Social |
JUAN JOSE FERNANDEZ IBARRA
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R.U.T. |
14.131.914-0 |
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Sucursal |
VERTIK.cl |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Dirección Técnica de Torneo Escalada 2012 | Dirección técnica del evento que incluye:
- Una categoría en damas y varones.
-Equipo de abridores
-Amplificación
-Animador
-Difusión vía e-mail
-Aplicación reglamentación IFSC
-Materiales y montajes en general competencia
-Montaje y preparación s |
$ 3.150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150.000
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$ 3.150.000
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Total Neto
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$ 3.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.150.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.