Orden de Compra. Nº
636-10459-SE18
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SUMINISTRO INSUMOS VITRECTOMÍA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636-10459-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO INSUMOS VITRECTOMÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
636-527-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
18 de Septiembre N° 1000
Comuna
Arica
Impuesto
159518,68
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFTOMED
Razón Social
OFTOMED S.A.
R.U.T.
78.075.900-3
Sucursal
OFTOMED
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42294513
Kits de vitrectomía oftalmológica
4
Unidad no definida
Gas perfluoropropano para tamponamiento retiniano. Grupo 2. Código Hospital OFT0081.
GAS PARAINYECCIÓN INTRAOCULAR C3F8, JERINGA 60ML, MARCA GEUDER, COD. G-80970. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
$ 26.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.724
$ 106.724
42294513
Kits de vitrectomía oftalmológica
4
Unidad
Perfluorooctano / carbono, frasco x 5 ml. Grupo 2. Código Hospital OFT0079.
PERFLUORO DE CARBONO OCTANO, JERINGA 5ML, MARCA GEUDER COD. G-80315. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
$ 47.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.188
$ 189.188
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación
20
Unidad
Suero para infusión intraocular (BSS) sólo en envase de vidrio. Grupo 2. Código Hospital OFT0024.
SOLUCION SALINA BALANCEADA 500ML, BOTELLA VIDRIO, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV581732. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
51171612
Metilcelulosa
15
Unidad
Hidroxipropilmetilcelulosa al 2% / Jeringa 3 ml. Grupo 2. Código Hospital OFT0094.
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA AL 2%, JERINGA PRELLENADA DE 2ML, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV585306. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.500
$ 88.500
42293111
Retractores oftálmicos
40
Unidad
Ganchos Retractores de Iris. Grupo 3. Código Hospital 3495056
GANCHOS RETRACTORES DE IRIS, FLEXIBLES, SACHET CONTIENE 5 UNIDADES DE RETRACTORES ESTERILES, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV585209. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS.
$ 9.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.360
$ 375.360
Total Neto
$ 839.572
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.519
TOTAL OC
$ 999.091
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.