Orden de Compra. Nº636-1164-SE14 "compra sc 394-502-377"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-1164-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2014
Nombre de la Orden de Compra compra sc 394-502-377
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 9123,1388
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.962.170-5
Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel4Cajaclipsclips $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 807
44122103
Corchetes10Cajacorchetes 26-6 de 1000 ud codigo 6500701corchetes 26-6 de 1000 ud $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.538
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidadcuaderno matematica 100 hojas codigo 6500028cuaderno matematica 100 hojas $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394 $ 1.395
26111702
Pilas alcalinas8Unidadpilas aa duracell codigo 6607009pilas aa duracell $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar20Unidadscotch para embalaje pvc transparente codigo 6500129scotch para embalaje pvc transparente $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.538
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidadlibro de actas 200 hj codigo 6500049libro de actas 200 hj $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395
60121502
Rotuladores de base disolvente42Unidadmarcador permanente codigo 6500155marcador permanente $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.941
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidadcuadernos tapa gruesa codigo 6500277cuadernos tapa gruesa $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
Total Neto $ 48.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.123
TOTAL OC $ 57.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.