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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-17-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CALDERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-977-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
21466,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. - |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E I R L
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R.U.T. |
78.135.960-2 |
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Sucursal |
EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. - |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 70 | kilogramo | NOVA B-108 661494 | Aditivo para el control de pH en agua de calderas, formato de bidón de 35 Kg. |
$ 1.614,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.980
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$ 112.980
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Total Neto
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$ 112.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.466
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$ 134.446
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.