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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-1844-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de aseo mes Abril |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-124-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
33468,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.789.500-k |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Detergentes surfactantes | 12 | Botella | Limpiador abrasivo en crema (Tipo o Similar CIF CREMA. Especificar tamaño de la botella)
(6700718) | |
$ 809,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.708
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$ 9.708
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| Insecticidas | 6 | Unidad | Insecticidad moscas (Especificar marca, tamaño del envase, y N° de unidades por caja)(6700485) | |
$ 1.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.546
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$ 6.546
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| Paños de limpieza | 102 | Unidad | PAÑOS TRAPEROS VIRUTEX (INDICA UNIDAD DE MEDIDA) (6700002) | |
$ 638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.076
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$ 65.076
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| Paños de limpieza absorbente | 50 | Unidad | Paños absorventes (Calidad similar o tipo virutex. Especificar valor unitario y N° de unidades por display)(6700734) | |
$ 222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.100
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$ 11.100
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| Esponjas | 156 | Unidad | Esponja Bonobril ((Cotizar el valor unitario de la esponja y especificar el N° de esponjas por display)
(6700132) | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.208
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$ 26.208
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| Escobillones | 24 | Unidad | ESCOBILLONES PLASTICOS INDICAR UNIDAD DE MEDIDA(6700727) | |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.360
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$ 15.360
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| Detergentes surfactantes | 10 | Paquete | KLENZO INDICAR UNIDAD DE MEDIDA Y MARCA
(6700016) | |
$ 365,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.650
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$ 3.650
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| Bolsas de plástico | 11 | Rollo | Bolsas Plasticas Prepicadas 5 KILOS SIN NINGUN TIPO DE ORIFICIOS (INDICAR NRO. DE BOLSAS POR ROLLO (1000 UN)
(6700025) | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.500
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$ 38.500
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Total Neto
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$ 176.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.468
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$ 209.616
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.