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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-1876-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-74-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-74-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
606722,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENT - Casa Matriz |
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Razón Social |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENTES
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R.U.T. |
9.528.344-6 |
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Sucursal |
OSCAR ENRIQUE VALDERRAMA FUENT - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Contratar los SERVICIO DE CATERING para realizar una capacitación a 168 funcionarios del Hospital, los cuales serán divididos en 4 grupos, cada grupo en fechas diferentes. El Servicio debe incluir traslado, salón, comidas y espacios recreativos. | Servicio de catering para 168 personas asistentes a capacitación en 4 fechas previamente definidas.
Traslado: vehículo para trasladoida y vuelta desde HJNC a Centro de eventos.
Salon con amplificación, proyector y telón para 150 personas.
Coffee break, |
$ 3.193.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.193.277
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$ 3.193.277
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Total Neto
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$ 3.193.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 606.723
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$ 3.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.