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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-215-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
277248 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO GOMEZ CALIZAYA |
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Razón Social |
ROBERTO PONCIANO GOMEZ CALIZAYA
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R.U.T. |
5.406.518-3 |
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Sucursal |
ROBERTO GOMEZ CALIZAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 1000 | | (981949 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES 997431 | (981949) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 UNIDADES; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 930.000
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$ 930.000
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0 2239-7-LP12
| | 1000 | | (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 590.000
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$ 590.000
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Total Neto
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$ 1.520.000
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Descuento
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$ 60.800
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.248
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.736.448
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.