Orden de Compra. Nº636-2181-SE19 "SUMINISTRO INSUMOS CATARATAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-2181-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS CATARATAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-527-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 74951,2
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFTOMED
Razón Social OFTOMED S.A.
R.U.T. 78.075.900-3
Sucursal OFTOMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación40UnidadSuero para infusión intraocular (BSS) sólo en envase de vidrio. Grupo 2. Código Hospital OFT0024.SOLUCION SALINA BALANCEADA 500ML, BOTELLA VIDRIO, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV581732. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
51171612
Metilcelulosa8UnidadHidroxipropilmetilcelulosa al 2% / Jeringa 3 ml. Grupo 2. Código Hospital OFT0094.HIDROXIPROPILMETILCELULOSA AL 2%, JERINGA PRELLENADA DE 2ML, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV585306. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
42293111
Retractores oftálmicos20UnidadGanchos Retractores de Iris. Grupo 3. Código Hospital 3495056 GANCHOS RETRACTORES DE IRIS, FLEXIBLES, SACHET CONTIENE 5 UNIDADES DE RETRACTORES ESTERILES, MARCA BEAVER VISITEC, COD. BV585209. SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 9.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.680 $ 187.680
Total Neto $ 394.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.951
TOTAL OC $ 469.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.