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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-2516-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 989 MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA 123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-461-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
9120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Razón Social |
ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA
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R.U.T. |
8.928.402-3 |
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Sucursal |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | MANTENCION Y REPARACION AMBULANCIA NRO. 123, MERCEDEZ BENZ, MODELO SPRINTER 313, AÑO 2007. MANTENCION CORRECTIVA COD. VEH0037
(6527199 ÍTEM 5320602) | |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 48.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.120
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$ 57.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.