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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-2995-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-190-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-190-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
45577,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERV DE INGEN
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R.U.T. |
77.920.460-k |
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Sucursal |
Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111707
| Baterías de plomo-ácido | 12 | Unidad | BATERIAS DE 12 VOLT, 12 A PARA UPS 661103 | BATERÍA POWERSONIC PS12120 12AH12VDC CICLICA |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.880
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$ 239.880
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Total Neto
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$ 239.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.577
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$ 285.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.