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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-3055-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFTALMOLOGIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-464-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
10912,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importaciones Medicas S.A. |
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Razón Social |
IM IMPORTACIONES MEDICAS S A
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R.U.T. |
77.939.920-6 |
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Sucursal |
Importaciones Medicas S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294513
| Kits de vitrectomía oftalmológica | 6 | Unidad | Cánula para inyección de PFC, doble orificio. Grupo 2. Código Hospital OFT0072. | Canula para inyenccion de PFC, doble orificio. Procedencia USA Entrega en 48 a 72 horas |
$ 9.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.432
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$ 57.432
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Total Neto
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$ 57.432
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.912
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$ 68.344
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.