Orden de Compra. Nº636-3083-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636-508-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-3083-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-508-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-508-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 37981
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTALMAQCHILE
Razón Social KATTERINE CRISTY MONSALVE REYES
R.U.T. 16.744.577-2
Sucursal PORTALMAQCHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101728
Soportes de transportador1UnidadTRANSPALETA DE 2500 KILOS Y DE BUENA CALIDAD (ENVIAR IMAGENES Y FICHA TECNICA)   $ 199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
Total Neto $ 199.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.981
TOTAL OC $ 237.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.