Orden de Compra. Nº
636-3247-SE11
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articulos de libreria
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636-3247-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
articulos de libreria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
636-602-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
Servicio de Salud Arica
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Arica
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
18 de Septiembre N° 1000
Comuna
Arica
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Razón Social
CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.962.170-5
Sucursal
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Caja
PAPEL TRIPLICADO (6501462)
PAPEL TRIPLICADO
$ 11.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.320
$ 23.320
44111512
Organizador de folletos
1
Unidad
ORGANIZADOR SECRETARIAL (6502545)
ORGANIZADOR SECRETARIAL
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
Corchetes
1
Unidad
CORCHETES 26-6 (5000 U) 6500703
CORCHETES 26-6 (5000 U)
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS 6500049
LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.100
$ 6.100
Cinta para empaquetar
4
Unidad
SCOTCH GRUESO 6500129
SCOTCH GRUESO
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO 12 COLUMNAS (6500050)
LIBRO 12 COLUMNAS
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.380
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL (6500061)
LAPIZ PASTA AZUL
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA (6508797)
TIJERA
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
Resortes o lomos de encuadernación
1
Paquete
LOMO PARA ARCHIVADOR 6521525
LOMO PARA ARCHIVADOR
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
Total Neto
$ 54.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 54.610
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.