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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-3253-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
stock bodega |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-520-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161803
| Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados | 20 | Unidad | KIT CATETER TRANSITORIO ALTO FLUJO 13,5 FR X 19,5 CM.EXT.RECTA (2227920) | 8888135191 KIT CATETER TRANSITORIO ALTO FLUJO 13,5 FR X 19,5 CM.EXT.RECTA, KIT CATETER MAHURKAR Q PLUS 13,5 FR X 19.5 cm EXT. RECTA MATERIAL POLIURETANO UNIDAD
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$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.