Orden de Compra. Nº
636-3584-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-438-LE10
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636-3584-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-438-LE10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
636-438-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
18 de Septiembre N° 1000
Comuna
Arica
Impuesto
69351,52
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
R.U.T.
78.789.500-k
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
12
Unidad
FOSFOROS PAQUETES
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.948
$ 6.948
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
BOTELLAS DE 750 CC TIPO CIF
$ 889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.668
$ 10.668
14111703
Toallas de papel
800
Unidad
ROLLOS TOALLAS DE PAPEL TIPO NOVA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
24111503
Bolsas de plástico
8000
Unidad
BOLSAS NYLON 5 KG PRE PICADAS EN ROLLO DE 1000 UNIDADES SIN ORIFICIOS
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
bolsas basura 80x 110 paquete 10 unidades
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
bolsas basura 70 X 90 PAQUETE 10 UNIDADES
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
BOLSAS BASURA 50 X 70 PAQUETES 10 UNIDADES
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131502
Paños de limpieza
24
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO TIPO DANZARINA
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.432
$ 6.432
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJAS ACERO PARA OLLAS
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
Total Neto
$ 365.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.352
TOTAL OC
$ 434.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.