Orden de Compra. Nº636-3584-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636-438-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-3584-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-438-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-438-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 69351,52
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
R.U.T. 78.789.500-k
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas12UnidadFOSFOROS PAQUETES  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.948 $ 6.948
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadBOTELLAS DE 750 CC TIPO CIF  $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.668 $ 10.668
14111703
Toallas de papel800UnidadROLLOS TOALLAS DE PAPEL TIPO NOVA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
24111503
Bolsas de plástico8000UnidadBOLSAS NYLON 5 KG PRE PICADAS EN ROLLO DE 1000 UNIDADES SIN ORIFICIOS  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47121701
Bolsas de basura1000Unidadbolsas basura 80x 110 paquete 10 unidades  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47121701
Bolsas de basura1000Unidadbolsas basura 70 X 90 PAQUETE 10 UNIDADES  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
47121701
Bolsas de basura1000UnidadBOLSAS BASURA 50 X 70 PAQUETES 10 UNIDADES  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO TIPO DANZARINA  $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
47131603
Esponjas40UnidadESPONJAS ACERO PARA OLLAS  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
Total Neto $ 365.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.352
TOTAL OC $ 434.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.