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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-3626-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-519-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-519-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
92391,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-06-2012 |
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos | 3 | Unidad | CEFALINA REACTIVO FC X 10 ML (CEFALOPLASTINA) | |
$ 96.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.934
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$ 290.934
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41116101
| Kits de ensayo de banco de sangre o suministros | 1 | Unidad | DG - GEL COOMBS DE CAJAS DE 48 TARJETAS | |
$ 66.861,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.861
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$ 66.861
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51182401
| Cloruro de calcio | 3 | Unidad | CLORURO DE CALCIO FC 20 ML | |
$ 42.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.475
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$ 128.475
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Total Neto
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$ 486.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.391
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$ 578.661
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.