|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
636-3651-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de tornillos y adaptador para Operaciones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
|
Comuna |
1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-07-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria Soto |
|
Razón Social |
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
|
|
R.U.T. |
76.606.940-1 |
|
Sucursal |
Ferreteria Soto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111709
| Extractor de tornillos | 3 | Unidad | | adaptador magnetico |
$ 1.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.710
|
$ 4.710
|
31161502
| Tornillos de anclaje | 300 | Unidad | | tornillos punta broca golilla neo 1 1/4 x 12 |
$ 95,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.500
|
$ 28.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 33.210
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.