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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-3802-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de cable galvanizado para Rehabilitación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
3831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-07-2011 |
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Proveedor |
Ferreteria Soto |
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Razón Social |
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
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R.U.T. |
76.606.940-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Soto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121540
| Cable galvanizado | 50 | Metro Lineal | | CABLE GALVANIZADO FORRADO CON PVC 1/8" X 3/16 "(CF18316) |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.150
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$ 20.168
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Total Neto
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$ 20.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.832
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$ 24.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.