|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
636-4789-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-828-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
636-828-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arica
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arica
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
21622,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
M.C COMERCIALIZACION |
|
Razón Social |
CANDIDA CORINA CASORZO JARA
|
|
R.U.T. |
4.185.759-5 |
|
Sucursal |
M.C COMERCIALIZACION |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12181504
| Petrolatos | 45 | kilogramo | VASELINA BLANCA FARMACOPEA KG 2116522
| |
$ 2.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.805
|
$ 113.805
|
|
|
Total Neto
|
$ 113.805
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.623
|
|
$ 135.428
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.