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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-5666-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFTALMOLOGIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-527-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
4588,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Australis H.G. |
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Razón Social |
Inversiones Australis Healthcare Group S.A
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R.U.T. |
76.391.935-8 |
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Sucursal |
Australis H.G. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 15 | Unidad | Agujas para anestesia peribulbar. 25 G x 1". Grupo 2. Código Hospital OFT0026. | Aguja peribulbar 25g 22mm 78. Cod 0003C. Anodyne USA PSI EYE-KO. CAJA X 10 UNIDADES |
$ 1.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.150
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$ 24.150
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Total Neto
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$ 24.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.588
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$ 28.738
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.