Orden de Compra. Nº636-5963-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636-495-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-5963-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-495-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-495-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 22290,8
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Mauricio
Razón Social Marcelo Poblete Villagra
R.U.T. 10.792.889-8
Sucursal Marcelo Mauricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon4Rollo ALUSA PLAS 45 CM GRANDE PARA ENVOLVER COMIDA (1.400 MTS. LARGO) $ 29.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.320 $ 117.320
Total Neto $ 117.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.291
TOTAL OC $ 139.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.