Orden de Compra. Nº636-6146-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636-941-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-6146-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-941-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-941-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 479582,61
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Mauricio
Razón Social Marcelo Poblete Villagra
R.U.T. 10.792.889-8
Sucursal Marcelo Mauricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121502
Avena para pienso50kilogramoavena indicar marca y presentacion (7800006)  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
10151608
Semillas de aceite de ricino1Unidadaceite de canola 100%  $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
10151601
Semillas de trigo40kilogramoMAIZENA SIMILAR DROPA EN ENVASE DE KILO(7800036)  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
50101545
Verduras deshidratadas20kilogramoCHUÑO DELICADO EN KILO (7800009)  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
50101545
Verduras deshidratadas120kilogramoPURE DE PAPAS DESHIDRATADOS KNORR(7800036)  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
50131701
Leche o productos de mantequilla260BolsaLECHE 0 % M.G. KILO SIMILAR CALO (900GR.) (7800113) total kilos: 234 KL. 13 CJAS.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.000 $ 884.000
50131701
Leche o productos de mantequilla160BolsaLECHE 26 % M.G. SIMILAR A ULA 800GR. (7801000) TOTAL 126 kl. 7 CJAS   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.400 $ 430.400
50131701
Leche o productos de mantequilla30kilogramomargarina (7800037)  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
50171902
Salsa1kilogramosalsa chocolate  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50171902
Salsa1kilogramosalsa de caramelo   $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689
50192301
Postres preparados100Unidadflan regimel  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado500Unidadyogurt dietetico (7800198)  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40UnidadYOGURT BATIDO (7800199)  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta40kilogramoMERMELADA SIN AZUCAR REGIMEL MALLOA (7801312)  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
50193103
Preparado de salsa de jugo1UnidadSALSA DE FRAMBUESA (7800340)  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50202310
Agua mineral450Botellaagua envasada 2,5 lt. sin gas  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
50202304
Jugos y néctar envasados180Paquetejugos refrescos sprim (7800315)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 2.524.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.583
TOTAL OC $ 3.003.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.