Orden de Compra. Nº636-6237-SE11 "Compra para Coordinacion de enfermería memo 132"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-6237-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra para Coordinacion de enfermería memo 132
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 6313,0977
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCERIA ZENIS
Razón Social OLGA EMPERATRIZ DEL CARMEN ZENIS
R.U.T. 2.569.933-5
Sucursal MERCERIA ZENIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio15Unidad lavatorios $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.992
24112601
Jarros3Unidad jarros plasticos $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.236 $ 4.235
Total Neto $ 33.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.313
TOTAL OC $ 39.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.