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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-6287-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-513-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-513-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
59475,149 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BolsosAncoma |
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Razón Social |
CARLOS ROLANDO ANCOMA HUMIRE
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R.U.T. |
6.959.645-2 |
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Sucursal |
BolsosAncoma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 65 | Unidad | Bolso Lona, tipo congreso, tela oxford 6000, 38 cms. de ancho x 27 cms. de alto x 12 cms., bolsillo delantero con cierre, manillas del mismo material, leyenda con bordado, colgante deslizable de 1,40 mts con mosquetone de acero, | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.830
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$ 245.800
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53121501
| Bolsos | 10 | Unidad | Bolso de Lona, tipo ejecutivo, tela oxford 2400, 42 cms. de alto x 32 cms. de ancho x 7-4-3, bolsillo delantero con relieve de 38 x 32, bolsillo delantero sobre bolsillo de 28 x 23, bolsillo trasero con relieve de 32 x 42, manilla forrada en cuero, leyen | |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.230
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$ 67.227
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Total Neto
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$ 313.027
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.475
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$ 372.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.