Orden de Compra. Nº636-6806-SE11 "COMPRA DE ART. ESCR rehabilitacion.dic"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-6806-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ART. ESCR rehabilitacion.dic
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna 1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Razón Social CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.962.170-5
Sucursal CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Libros o cuadernos de registro4Unidad cola fria de 500 cc $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
Tintas6Unidad no definida brocha $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Notas de papel autoadhesivo6Unidad pinceles $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop5Unidad paq. de agujas $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
Cinta para empaquetar10Unidad barra de silicona $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Corchetes2Unidad no definida pistola de silicona $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Pilas alcalinas5Unidad no definida gredas $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad block de dibujo $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Archivadores de fichas2Unidad tijeras $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
Separador de tablero de bornes5Unidad no definida palos de helado $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Fundas de velas5Unidad no definida papel lustre $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz3Unidad no definida silicona liquida $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Porta timbres2Unidad no definida adhesivo uhu $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Bloques para mensajes2Unidad no definida set de lanas $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 35.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 35.530

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.