Orden de Compra. Nº
636-6806-SE11
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COMPRA DE ART. ESCR rehabilitacion.dic
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636-6806-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ART. ESCR rehabilitacion.dic
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Juan Noé
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T.
61.606.000-7
Dirección de Facturación
18 de Septiembre N° 1000
Comuna
1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Razón Social
CHOVAN VELEZ COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.962.170-5
Sucursal
CHOVAN , VÉLEZ Y COMPAÑIA LIMITADA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
cola fria de 500 cc
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.240
$ 4.240
Tintas
6
Unidad no definida
brocha
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
pinceles
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
5
Unidad
paq. de agujas
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150
$ 150
Cinta para empaquetar
10
Unidad
barra de silicona
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Corchetes
2
Unidad no definida
pistola de silicona
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
Pilas alcalinas
5
Unidad no definida
gredas
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
block de dibujo
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Archivadores de fichas
2
Unidad
tijeras
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
Separador de tablero de bornes
5
Unidad no definida
palos de helado
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
Fundas de velas
5
Unidad no definida
papel lustre
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz
3
Unidad no definida
silicona liquida
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Porta timbres
2
Unidad no definida
adhesivo uhu
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
Bloques para mensajes
2
Unidad no definida
set de lanas
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
Total Neto
$ 35.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 35.530
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.