Orden de Compra. Nº636-7231-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636-1099-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-7231-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636-1099-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-1099-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 61332
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRUZ AZUL LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA CRUZ AZUL LIMITADA
R.U.T. 78.719.180-0
Sucursal CRUZ AZUL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295457
Lentes o capuchas para cascos quirúrgicos1UnidadLentes Morgan (Medi-Flow Lens) (3408703)  $ 322.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800
Total Neto $ 322.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.332
TOTAL OC $ 384.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.