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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-847-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-984-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-984-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
6840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2014 |
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Proveedor |
Quimica Aqua Norte Limitada |
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Razón Social |
QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
78.746.750-4 |
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Sucursal |
Quimica Aqua Norte Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 120 | Litro | CLORO AL 7% A GRANEL PARA SERVICIOS GENERALES Y ALIMENTACION, ADJUNTAR FICHA TECNICA DE COMPOSICION (6700013)
SC 118 = 120 LTS. PARA ALIMENTACION
| precio a granel, mas iva |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.