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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-860-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-36-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-36-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
109440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Caissa Surgical LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CAISSA SURGICA
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R.U.T. |
76.087.971-1 |
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Sucursal |
Caissa Surgical LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados | 36 | Unidad | S.Q. GOROTEX 7MM, CV-7(TH-13 (CIRUGIA VASCULAR)(2247003) | Sutura ePTFE Gore-Tex, CV-7, aguja THC-13, largo hebra 76cm. Caja de 12 unidades. Marca Gore |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576.000
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$ 576.000
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Total Neto
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$ 576.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.440
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$ 685.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.