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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-9093-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant. Preventivo y reparación de Bombas de Desagüe |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
2750832,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinación de trabajos | Se debe coordinar los trabajos con don Daniel Sosa, Jefe de SCR Gestión Equipos Industriales fono 2204408 |
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Proveedor |
NELSON ANDRES |
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Razón Social |
MECAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.387.501-6 |
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Sucursal |
NELSON ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | Servicio mantención y reparación bombas de desagüe con suministro de 2 bombas Zenit, suministro e instalación de reja para cámara de filtrado, limpieza fosa principal y trabajos de mantención, suministro e instalación manifold de descarga, mantención fosa sector Gallo y limpieza cámara desgrasadora
CODIGO 6527166 | SERVICIO REPARACIÓN DE BOMBA |
$ 14.478.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.478.068
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$ 14.478.068
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Total Neto
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$ 14.478.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.750.833
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$ 17.228.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.